| 航空维修单位办公用品采购流程责任人:\ 职责:负责办公用品采购计划的制定及采购工作的实施 1、每年1、4、7、10月5日前按年度采购计划及实际需求制定季度采购计划并填写《季度(临时)采购计划表》(1)(2)(3)项呈综合办经理签字(7)批准 2、经批准后的《季度(临时)采购计划表》由处存档并复印一份于当月6日交综合办处 3、按采购计划确认需采购办公用品单价及总价并填写《季度(临时)采购计划表》(4)(5)项于当月10日前呈综合办经理签字(8)批准 4、按照批准的《季度(临时)采购计划表》于当月20日前完成相关采购工作并填写《季度(临时)采购计划表》(6)项于当月20日呈综合办经理签字(9)确认后交存档 5、未列入季度采购计划的采购工作在填写《季度(临时)采购计划表》时将“季度”两字划去并按流程1—4处理 6、每年1、4、7、10月20日前须将上季度采购办公用品产生的票据交处并结清相关费用 综合办其余物品采购工作参考本流程执行 当责任人外出培训、休假或出差时,临时责任人由综合办经理指定 附件:季度(临时)采购计划表 年季度(临时)采购计划表 人员:时间:人员:时间: 序号物品(1)库存数量(2)采购数量(3)单价(4)总价(5)采购完成情况(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 经理签字(7)(8)(9) |